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會(huì)計(jì)電腦做賬流程詳細(xì)步驟
2022-01-24 15:32:54

1.會(huì)計(jì)電腦做賬流程詳細(xì)步驟

(1)查看銷售業(yè)務(wù),盡快填寫相關(guān)單據(jù),確定本月銷項(xiàng)稅額。

營(yíng)銷是企業(yè)日常工作的重點(diǎn),也是企業(yè)管理的核心。銷售發(fā)票是財(cái)務(wù)記賬和決定經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合法憑證。因此,企業(yè)應(yīng)盡快相互開具發(fā)票,以確定當(dāng)月的銷售情況。

從合同簽訂到公司發(fā)貨,以及對(duì)方驗(yàn)收確認(rèn),發(fā)票已填寫一段時(shí)間。在此期間,由于客戶的規(guī)模和業(yè)務(wù)往來的數(shù)量,每個(gè)公司的受理程序是不同的。

作為企業(yè)的財(cái)務(wù)人員,尤其是稅務(wù)人員,要清楚企業(yè)的日常銷售業(yè)務(wù),熟悉大客戶的開票要求,能夠在不耽誤公司正常工作的情況下滿足客戶要求。為了更好地協(xié)調(diào)雙方的工作,會(huì)計(jì)人員應(yīng)在每月20日左右核對(duì)當(dāng)月開票稅額,以便盡快完成開票業(yè)務(wù)。企業(yè)如果需要給對(duì)方開發(fā)票,要盡快聯(lián)系,不要等到月底才和對(duì)方協(xié)商。

月末,企業(yè)財(cái)務(wù)人員還應(yīng)檢查稅控系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)是否正確,是否編碼,稅率是否有誤,是否應(yīng)及時(shí)更正,實(shí)際作廢的發(fā)票是否與稅控系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)一致。

(2)認(rèn)真核對(duì)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,確保發(fā)票及時(shí)核銷或核對(duì)確認(rèn),確定當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額。

一般情況下,貨物應(yīng)先于發(fā)票交付給企業(yè),企業(yè)在收貨時(shí)也應(yīng)確認(rèn)發(fā)票。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)注冊(cè)的新深圳公司查詢發(fā)票時(shí),應(yīng)聯(lián)系對(duì)方索要發(fā)票。

輸入的發(fā)票必須經(jīng)過認(rèn)證或檢查確認(rèn)后才能扣除。需要注意的是,認(rèn)證發(fā)票必須在月底前完成,可以在申報(bào)前進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)。因此,企業(yè)會(huì)計(jì)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)處理,確定當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額。

2.在月初準(zhǔn)備增值稅申報(bào)表。

增值稅申報(bào)時(shí)間為每月1-15天,但為了應(yīng)對(duì)突發(fā)情況,財(cái)務(wù)人員一般會(huì)想盡辦法提前申報(bào)。

增值稅稅率申報(bào)注意事項(xiàng):

注意填寫報(bào)關(guān)單的順序。附表1本期銷售明細(xì)中,部分稅率需要稅目支持。請(qǐng)?zhí)崆白兏惙N,提前登記差額稅,提前申報(bào)優(yōu)惠備案。請(qǐng)及時(shí)填寫第二張表格以便扣除。

第三,提取其他稅費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。

根據(jù)稅法規(guī)定,企業(yè)在計(jì)算繳納增值稅的同時(shí),還要繳納部分地方稅,主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加(費(fèi))。企業(yè)應(yīng)在月末和月初申報(bào)繳納。

這部分預(yù)繳稅金是企業(yè)費(fèi)用,所以企業(yè)在估算本月利潤(rùn)時(shí)也要考慮這些數(shù)據(jù)。

其他稅收的計(jì)算和支付。

一般情況下,企業(yè)只需考慮計(jì)算增值稅和應(yīng)計(jì)地方稅,但所得稅應(yīng)在季度、年末等個(gè)別月份的月末計(jì)算。根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅按季度或每半年繳納一次。

(1)所得稅。

通常所得稅按季度預(yù)繳,年底結(jié)算。當(dāng)會(huì)計(jì)在季度末完成時(shí),應(yīng)該充分考慮。

會(huì)計(jì)電腦做賬流程詳細(xì)步驟

對(duì)每個(gè)季度的經(jīng)營(yíng)情況,在做賬前預(yù)估本季度應(yīng)納所得稅額,對(duì)不足之處及時(shí)調(diào)整。

個(gè)人所得稅的征收和計(jì)算方法有很多。會(huì)計(jì)人員應(yīng)按照企業(yè)所得稅的征收方式處理企業(yè)收入與費(fèi)用的比例憑證。季度末還應(yīng)計(jì)提所得稅,下一個(gè)mo申報(bào)完稅證明后沖減計(jì)提金額

還有一些稅,比如車輛購(gòu)置稅、車船稅、契稅、土地增值稅,這些通常是不會(huì)遇到的,不需要特別關(guān)注。只要發(fā)生實(shí)際情況,就要確定付款方式和申報(bào)方式,謹(jǐn)慎處理。以上是會(huì)計(jì)電算化會(huì)計(jì)流程的詳細(xì)步驟。感謝閱讀。

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